老师,个体户里的钱只要申报了经营所得就可以随便 问
您好,是的,法人想取多少就取多少 答
老师 以前开服务费是现代服务,现在开服务费大类选 问
同学,你好 生产生活服务 答
你好,我是四十二期的学生,零基础小白,我不知道从哪 问
你好,课程的问题您可以直接咨询咱们的客服呢 答
请问老师招待客户,因为特殊情况,给客户买了化妆品 问
您好,计入福利费不合理,这个是要计入业务招待费中的 答
请问支付员工工资经常几个月一起支付,那每个月都 问
您好,要的,这个要补计提的 答


老师问一下,7月收到一些费用的发票,但是未付款,全部都做在应付账款里了挂账,借:管理费用/制造费用 贷:应付账款8月份全部已付款,借:应付账款 贷:银行账款 ,这样做对吗?
答: 可以的,可以这么做。
老师好!模具费只使用一次的,凭证是录1); 借;制造费用 贷;应付账款 2)借;应付账款 贷:银行存款,以上图的分录是否可以呀?
答: 嗯嗯呢,就是那样做的哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,7月有一笔分录做错了,当时做的是 借:制造费用 应交-进项 贷:其他应付款。实际正确的应是贷:应付账款-xx公司。现在11月份,银行付款这家公司账款了,该是借:应付账款-xx公司 贷:银行存款。因为上一笔做错了,所以现在该怎么改回呢?
答: 借其他应付款贷应付帐款
老师,你好,请问车间厂房房租一年期支付,请问支付借预付账款,贷银行存款;收到发票借应交税金-进项,贷预付账款;以后每月摊销借制造费用-房租,贷预付账款是这样吗
老师好,10月有个分录做错了,帮我看看怎么调整。付款时:借管理费用,贷银行存款,收到发票时:借制造费用,贷应付账款,导致账面一直有货款未付,该如何调账?
21年应计入制造费用的科目,未计入制造费用,而是计入了应付账款支付了费用。那21年该月未参与分配,现在22年底调账还应该计入制造费用吗?
老师,发现去年的普票金额入账错了怎么办,原本是18000但是只入账了10000,少入了8000,怎么处理呢? 到时做的借:制造费用,贷:应付账款
21年的计提的制造用,借制造费用,贷计提费用,但是付款的时候做账成了借制造费用,贷应付账款,22年才发现之前计提的制造费用没有冲掉,应该怎么调整?








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