老师好,10月有个分录做错了,帮我看看怎么调整。付款时:借管理费用,贷银行存款,收到发票时:借制造费用,贷应付账款,导致账面一直有货款未付,该如何调账?
玲
于2019-12-10 16:30 发布 1113次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以这样做调整分录(这个正确的应当计入制造费用,而不是管理费用?)
借;应付账款,贷;管理费用
2019-12-10 16:32:04

你好,借 制造费用 管理费用 贷 银行存款
2020-07-07 09:51:47

您好,这个是分两行的
2023-12-21 18:56:13

你好!可以这样处理的没有关系。
2020-07-04 21:04:40

你好,借方计入管理费用核算的
2017-11-21 11:15:47
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