老师好,10月有个分录做错了,帮我看看怎么调整。付款时:借管理费用,贷银行存款,收到发票时:借制造费用,贷应付账款,导致账面一直有货款未付,该如何调账?

玲
于2019-12-10 16:30 发布 1254次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以这样做调整分录(这个正确的应当计入制造费用,而不是管理费用?)
借;应付账款,贷;管理费用
2019-12-10 16:32:04
如果能放下就都写上,如果不行,就写一个就行了
2022-05-18 20:12:47
您好,这个是分两行的
2023-12-21 18:56:13
你好,直接借管理费用贷银行存款就可以的。
2022-03-24 12:43:35
同学,你好
你的意思是,应该做成这个分录的,对吗??
借:库存商品
贷:应付账款
2024-09-06 12:59:58
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