老师你好,7月有一笔分录做错了,当时做的是 借:制造费用 应交-进项 贷:其他应付款。实际正确的应是贷:应付账款-xx公司。现在11月份,银行付款这家公司账款了,该是借:应付账款-xx公司 贷:银行存款。因为上一笔做错了,所以现在该怎么改回呢?

W
于2022-01-17 18:27 发布 780次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-17 18:28
借其他应付款贷应付帐款
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借其他应付款贷应付帐款
2022-01-17 18:28:02
建议你按月计提
七月份计提两个月的,八月份计提八月份的
2019-10-22 15:58:24
收到了发票直接转入费用科目就是
2024-01-09 11:57:26
现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
这样处理是没问题的。
2019-09-25 15:01:16
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2022-01-17 18:32