公司为员工代缴意外保险,为员工缴纳时用其他应收款核算,借;其他应收款 贷:银行存款 而当给员工发工资时这笔钱公司从员工的工资扣下来时分录 借:管理费用-工资 2600 贷:其他应收款 178 应付职工薪酬 2422 对吗?
一笑而过
于2017-06-18 10:21 发布 1259次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-18 10:32
一、
借:管理费用——工资(或者商业保险费) 2422
借:其他应收款 178
贷:银行存款 2600
二、
借:银行存款 178
贷:其他应收款 178
相关问题讨论

是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54

结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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一笑而过 追问
2017-06-18 10:41
李爱文老师 解答
2017-06-18 10:52