送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-18 10:32

一、 
借:管理费用——工资(或者商业保险费)   2422 
借:其他应收款   178 
贷:银行存款    2600 
二、 
借:银行存款    178 
贷:其他应收款    178

一笑而过 追问

2017-06-18 10:41

老师,我公司是五月为员工缴纳的商业保险 借;其他应收款178   贷:银行存款 178  五月底计提工资 借:销售费用-工资2600  贷:应付职工薪酬  2600    当我公司六月二十日从员工工资中扣除商业保险时分录  借:应付职工薪酬  2600    贷:银行款款 2422  其他应收款  178  分录这么写可以吗? 

李爱文老师 解答

2017-06-18 10:52

根据你的描述,上述处理分录没问题

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相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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