老师请问,资产减值损失,我们公司做法是月底确认减 问
对的是的,本年累计有12月份没有。 答
老师携程商旅平台的结算明细和发票明细订单税额 问
你好,总金额对得上吗? 答
东莞的公司社保收到短信说要对工伤保险缴费基数 问
将工伤基数改成与养老基数一样 答
老师,仓库购买货架计入什么费用 问
您好,计入管理费用-其他里面就可以 答
老师个税能更正申报上月吗?个税申报更正8月.9月可 问
10月份把之前漏报的累积申报即可 答

公司和办事处在两个地方办公,办事处的日常报销费用有个出纳,办事处出纳每次快没钱的时候就会向公司出纳借款20000作为日常报销所用。公司内账将这两个地方做成一本账,那这个款项如何做账?借支时:借:库存现金(深圳)贷:银行存款(安顺私帐)还是借:其他应收款,贷:银行存款(安顺私帐)。办事处的出纳给员工报销,公司如何做账?借:管理费用或者销售费用, 贷:其他应收款还是库存现金(深圳)?
答: 这样处理,因为属于同一个公司两个办公的地方。 出纳借款时 借:其他应收款——XX出纳 贷:银行存款 二、出纳拿单据报销时,再冲出纳的个人账 借:管理费用(销售费用)或其他科目 贷:其他应收款——XX出纳
老师好,账上有法人欠的其他应收款—法人。那么法人支付了餐费,做分录是 借 管理费用 贷 其他应收款—法人还是做借 库存现金 贷 其他应收款—法人借 管理费用 贷 库存现金这两个做哪个比较合适呢?
答: 你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我凭证这样对吗? 库存现金 借3742 管理费用 借258 其他应收款-房屋押金 贷4000
答: 你是啥业务可以说下吗?










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