送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-07 14:29

你好,是进项发票有问题吗?

爱学习 追问

2022-09-07 14:31

不是,是供应商不愿意按照报关单的货物单位开,金额是没问题的

郭老师 解答

2022-09-07 14:31

你好,那就是需要转内销的。

郭老师 解答

2022-09-07 14:31

刚开的货物的名称不对,相当于没有发票。

爱学习 追问

2022-09-07 14:40

是计量单位不对,货物名称是对的,就是放弃退税

郭老师 解答

2022-09-07 14:40

你好,免税对应的进项不允许。

爱学习 追问

2022-09-07 14:43

进项不允许什么?不能免税吗

郭老师 解答

2022-09-07 14:47

你好,可以免税,进项不允许抵扣了。

爱学习 追问

2022-09-07 14:48

进项不抵扣,谢谢

郭老师 解答

2022-09-07 14:51

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,是进项发票有问题吗?
2022-09-07 14:29:52
增值税税负率按 (实际缴纳增值税税额)÷(内销收入 %2B 外销收入)×100% 计算,其中实际缴纳增值税含免抵税额,免税收入需剔除。
2025-11-18 10:49:47
对的 一块申报就可以
2024-11-05 12:17:53
根据您提供的信息,我们可以进行简单的计算。 首先,内销收入10万,税额1.3万,可以计算出内销的税率为: 1.3万 / 10万 = 13% 接下来,出口收入5万,免税,退税率13%,可以计算出退税金额为: 5万 * 13% = 6500元 进项税额为6千,那么实际应交的税金为: 1.3万 - 6千 = 7000元 因此,增值税税负率为: 7000元 / (10万 %2B 5万) = 5% 所以,根据您提供的信息,退税金额为6500元,增值税税负率为5%。请注意,这些计算是基于您提供的信息,实际计算可能因政策差异略有不同。
2023-09-28 12:03:07
你好,正常结转增值税。外销没有销项税的 可以参考以下分录
2022-04-22 12:50:34
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