老师,请教一下,如果公司有一笔2018年度的出口业务,如果正常情况是出口免税并退税的,因为特殊情况要转为视同内销征税,但是这个通知是税务最近才下的,象这样的情况是就近申报还是要修改18年的申报?如果修改18年的申报就会产生好几年的滞纳金

优雅的柚子
于2023-12-29 16:35 发布 529次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
您好!可以的。可以免税不退税
2024-03-22 14:03:51
因为是最近才下的通知,你们也是非主观意愿的,跟税务局协商一下,看是不是可以转到今年交这个税,
2023-12-29 16:41:10
对的
一块申报就可以
2024-11-05 12:17:53
你好,直接做免税,然后进项税额转出就可以
2024-04-17 18:03:09
1冲减原出口销售收入,增加内销销售收入,计提销项税
借;产品销售收入——出口收入
贷:产品销售收入——内销收入
应交税金——应缴增值税(销项税额)
2.红字冲销
借:产品销售成本(红字)
贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字)
2022-03-11 10:54:23
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