老师,6月账上有一笔50万的暂估,8月把票拿过来了,但是当期收入只有10万,这个月可以把拿来的票都抵扣了然后红冲6月的暂估,我是担心抵扣了会有留底退税因为当期都抵扣了不是成本大于收入吗,但是这个又是之前暂估的不明白这种情况应该如何处理
学堂用户z27kiv
于2022-09-01 16:14 发布 756次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-01 16:20
你好,当时你暂估的分录怎么做的?
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你好,当时你暂估的分录怎么做的?
2022-09-01 16:20:47

您好,这个是的,收入和库存(成本)都需要
2022-01-27 15:04:00

你好,对的是的,这个就不需要给的,这个之前的蓝色发票需要退回去的。
2023-02-28 17:40:16

你的问题很好。首先,开红字发票的分录一般是:借:应收账款/预收账款,贷:主营业务收入。这是因为红字发票是对原来蓝字发票的冲销,所以会减少应收账款或预收账款,同时也会减少主营业务收入。
2023-07-20 13:45:46

成本不用的哦,上月收入虽然是暂估的,但成本是已经确认的,不用冲回成本再做结转。
2020-07-27 08:01:33
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郭老师 解答
2022-09-01 16:20