一般纳税人,在2026年6月只修改的2025年的年报和年 问
剩余库存 2026 年可以正常使用。 滞纳金不能用进项税额抵扣,你的分录错误,正确做法是直接用银行存款缴纳,计入营业外支出。 答
老师请问协会需要申报6月底的工商年报吗? 问
协会(社会团体)不用报“6月30日工商年报”,但必须报“民政年报/年检”,截止一般是5月31日。 答
AB两家公司同一法人,A之前向C支付的服务费款项已 问
您好,稍等给您看看 答
老师,个体工商户经营者,个税申报每月按零申报,本月 问
您好,可以用法人的亲人报点工资,这样好些 答
请问实付175.8元开票275.8元,税率还不一样,请问怎 问
借成本费用 贷银行存款 营业外收入 答


根据银行回单做的凭证,分录是借营业费用 2万 贷银行存款 2万,但是后期下个月收到专票是1.8万 税额是2千,想问一下后期该怎么做分录?
答: 借其他应付款、借营业费用负数2万 借营业费用1.8万, 应交税费、应交增值税进项2000, 贷其他应付款2万
今天做银行回单和发票的账时 老师说就是一张票不能代表实际付款了或者实际收到钱了 说到时候实际到账了就可以用银行存款低消 那什么情况下才知道是实际收到钱了呢 会有什么凭证吗
答: 一、开具发票时,确认收入,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)或者是:应交税费——应交增值税 二、收款时,分录是: 借:银行存款(或库存现金) 贷:应收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司在2021年12月成立的,我们是分公司,现在公司从对公账户给老板转钱,银行回单上用途写的是:电费 ,我这怎么做分录, 我的做法是 借:其他就收款-法人 贷:银行存款 用考虑这钱是干吗去吗?
答: 你好,可以的,可以这么做的。







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美多 追问
2022-08-30 14:09
郭老师 解答
2022-08-30 14:10