老师我现在是八月份,我已经把七月份的工资做了。借方管理费用52100,贷方应付职工薪酬52100,但是我们要8月20号才发七月份的工资。但是嗯,就最近两天把370的个税交了,公司带交,现在我要怎么做会计分录?而且到发工资的时候,8月20号的时候我又该怎么做一个会计分录?
实操学堂
于2022-08-12 13:39 发布 1377次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-12 13:41
借应交税费个税贷银行存款370。
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
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郭老师 解答
2022-08-12 13:42