老师:4月份在申报系统确认的收入,金额是11756.9,税额:1528.4,7月份开具了4月份确认无票收入,那8月份审报7月份的申报表这个怎么填写?

洋洋
于2022-08-03 09:54 发布 935次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-03 09:56
你好,第一行
未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票一栏填写正数
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你好,第一行
未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票一栏填写正数
2022-08-03 09:56:07
您好,参考《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第4号)规定:纳税人在缴回已退还的全部留抵退税款后,办理增值税纳税申报时,将缴回的全部退税款在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。”如税局申报表提示错误则需至大厅办理申报,由大厅录入相关数据。
2022-08-03 10:36:49
你好同学,我跟你说一下这个过程,虽然一开始他让你申请留抵退税,但是后来他又取消了,所以正常你的留底税额应该在你报表上还是原来的数据,就相当于没有发生变化才对,那么你把表二那个黄色地方你自己删除掉试一下。
2022-08-01 17:11:51
您好,参考《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第4号)规定:纳税人在缴回已退还的全部留抵退税款后,办理增值税纳税申报时,将缴回的全部退税款在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。”如税局申报表提示错误则需至大厅办理申报,由大厅录入相关数据。
2022-08-03 10:37:15
1.
2.登录“电子税务局(申报客户端)”。
1.选择“发票采集-销项采集”。
1.选择“未开具发票”,点击“填写”。
1.点击“录入”,手工录入未开票收入的金额与税额,点击“保存”。
1.选择“申报表填写”,在申报表列表中选择“附表一”。
1.
2.未开票收入填入《附表一》中的“未开具发票”项目中,点击“保存”即可。
2022-05-05 12:21:30
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