老师,汇算清缴表,需要补交所得税,而且还不能涉及增 问
打开:A105000 纳税调整项目明细表 往下找到: - 二、扣除类调整项目(第12行) - 最后一行:第30行 “其他” 填法(第30行): - 第1列 账载金额:填你暂估的金额(比如 10万) - 第2列 税收金额:填 0(税法不认) - 第3列 调增金额:自动算出 10万 答
小规模报企业所得税年报时,25年公司交过社保,但是 问
您好,这个你填去年计提的社保就可以 答
我们公司既卖猪肉牛肉羊肉免税的,也卖一些加工过 问
你好,成本和收入都要单独核算的需要 答
请问老师,我们跟一个单位签订了合同,派部分我们的 问
你好,这部分派遣人我们不需要计提,又不是我们支付实际 答
用农产品核定抵扣,是不是进项发票都不是专票的 问
对这种情况一般也不要专票 答


我单位销售工矿配件,客户差我单位销货款。提出让买几辆观光车供该单位工人使用,这笔费用怎么处理?每辆车含税76000元
答: 你好,这个车平时是用在哪里的?
【案例1】甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2019年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元含税运费1130元。计算应交销项税额
答: 您好 应交销项税额(113000%2B1130)/(1%2B0.13)*0.13=13130
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
某增值税一般纳税人2019年6月份销售货物取得价款100万元(不含税),另外收取各种价外费用 5.65 万元。该纳税人销售货物适用 13%的增值税税率。则该纳税人的销项税额为多少?
答: 同学你好 则该纳税人的销项税额为多少?=100*13%加5.65/(1加13%)*13%
、某增值税一般纳税人2023年5月发生下列经济业务:销售货物一批,取得不含税收入2000万元;销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自产货物用于职工福
请问老师某增值税一般纳税人2019年6月份销售货物取得价款100万元(不含税),另外收取各种价外费用5.65万元。该纳税人销售货物适用13%的增值税税率,则该纳税人的销项税额为( )万元。
5月,甲企业为一般纳税人,委托商贸百货销售家具一批,不含税价款为100000,月末销售完成百货公司返还代销款,百货公司按照5%收取手续费,作出百货公司销售商品、收取手续费及返还代销款的会计分录。
5月,甲企业为一般纳税人,委托商贸百货销售家具一批,不含税价款为100000,月末销售完成百货公司返还代销款,百货公司按照5%收取手续费,作出百货公司销售商品、收取手续费及返还代销款的会计分录。





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