老师你好!工商联络员指谁,是不是工商局给我办理的 问
写你法人的试下 不行重置 答
老师营业执照上的经营范围,开票开这个是可以的吧? 问
外购预包装焙烤节日礼盒可正常开票;现场现烤制作礼盒超出经营范围,不能开票。 答
老师好!请问企业自来水安装费会计分录怎么做? 问
您好,计入管理费用-办公费就可以 答
你好老师!新成立一般纳税人公司,制造业,购买的低值 问
您好,货到了的时候就暂估入账 答
请问老师,做钢结构工程的租的一个劳务公司的机械, 问
同学,你好 计入成本 答


、某增值税一般纳税人2023年5月发生下列经济业务:销售货物一批,取得不含税收入2000万元;销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自产货物用于职工福
答: 同学你好 问题不完整 请重新提问一下方便老师回答
某酒厂为增值税一般纳税人,2019年10月份销售白酒1000千克,取得含税收入45200元,白酒消费税的比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克;11月份销售黄酒50吨,取得不含税收入15000元,定额税率为240元/吨。请根据上述资料,分别计算:(1)该酒厂10月份和11月份应缴纳的消费税(2)该酒厂10月份和11月份应缴纳的增值税
答: 你好 (1)该酒厂10月份和11月份应缴纳的消费税=45200/1.13*20%%2B1000*2*0.5%2B50*240 (2)该酒厂10月份和11月份应缴纳的增值税,这个 是没有进项抵扣?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
某酒厂为增值税一般纳税人202年十月份销售白酒1000千克,取得含税收入¥45,200白酒消费税的比率税率为20%定额税率为0.5 500一次十月份销售黄酒50吨,取得不含税收入¥15,000定额税率为¥240一吨,请根据上述资料分别计算,该酒厂十月份和十一月份影响到的消费是该就像是十月份11月份应缴纳的增值税
答: 你好,应缴纳的增值税的计算,是不考虑进项抵扣吗? 消费税=45200/1.13*20%%2B1000*2*0.5%2B50*240







粤公网安备 44030502000945号


