麻烦董老师答疑一下:请问老师,我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司,开票是 A 集团旗下另一家公司,属于三流不一致,正常不能直接入账抵扣,必须补资料。 一、必须补的资料(缺一不可) 对方集团出具三方债权债务转让协议,写明:货款由 A 收款、由旗下子公司开票,业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明,约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单,证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税,不用改分录: 借:原材料 / 工程成本 借:应交税费进项税额 贷:应付账款(开票那家公司) 把之前付给 A 公司的款项,挂往来调整: 借:应付账款 — 开票公司 贷:应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师,小规模公司可以不设开办费吗? 问
当然可以呀,如果企业发生的费用,你不计入报表,税局还开心。 答
老师,利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了,是你的财务软件报表公式设置错了,以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人,有变更公司名称的,之前 问
同学,你好 可以抵扣,勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好, 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360,多交的税会都会退 答


老师 那就是转出去的是给个人的 发票拿回来的是某个单位开给我们的 这种应该怎么冲啊
答: 你好 出一个委托个人付款的证明
我们公司之前5、6月份开出去几张专票是一个单位,对方收到票后给转款是另外2个单位,发票和转款单位不是一致的,现在才发现,像这种情况应该怎么处理啊?
答: 这个发票开的正确,转款的时候是转错吗?如果是的话,可以出一个委托书。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是对方是一般纳税人,他给我们开了专票,我们是小规模。现在我们需要退一部分货,对方要冲红之前开的那张票的一部分金额,我们是不是需要把他们之前给我们的那个票给他们退回去,再把他们冲红的那一部分的发现拿回来。
答: 您的问题很有道理,但是要考虑另一个问题:给对方开具的专票已被税务部门收取,而且可以证明已经被实际支付的金额,因此,我们无法退回这张票,只能要求对方冲红部分金额,然后将金额退回给我们。




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纯真的大地 追问
2022-07-27 17:48
郭老师 解答
2022-07-27 17:49