费用先做账了,但是发票是后期才开回来的可以吗?比如5月份做账了,发票是6-7月才开的

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于2022-07-20 16:49 发布 2163次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好, 没问题这个是可以的
2022-07-20 16:49:40
11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)
2018-12-19 10:19:18
您好,最好还是拿到发票开始摊销
2024-06-27 14:36:08
可以用8月的发票在7月里入账。
2025-08-07 14:41:02
开票日期是8月的不能入到7月的账里面吧?
不能
2020-08-24 18:47:21
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