送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-07-20 16:49

你好, 没问题这个是可以的

上传图片  
相关问题讨论
你好, 没问题这个是可以的
2022-07-20 16:49:40
1按正规做法是7月份暂估,8月份收到发票再红冲暂估分录,再按实际取得的发票重新编制分录
2018-07-12 23:12:11
11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)
2018-12-19 10:19:18
您好,最好还是拿到发票开始摊销
2024-06-27 14:36:08
你好,嗯额,这样也可以的呢
2019-06-04 09:29:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...