费用先做账了,但是发票是后期才开回来的可以吗?比如5月份做账了,发票是6-7月才开的

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于2022-07-20 16:49 发布 2177次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好, 没问题这个是可以的
2022-07-20 16:49:40
1按正规做法是7月份暂估,8月份收到发票再红冲暂估分录,再按实际取得的发票重新编制分录
2018-07-12 23:12:11
11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)
2018-12-19 10:19:18
您好,最好还是拿到发票开始摊销
2024-06-27 14:36:08
你好,嗯额,这样也可以的呢
2019-06-04 09:29:02
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