请问老师:抵扣发票和做账顺序能否先抵扣跨月做账?比如发票是1月开的,我1月就抵扣了2月才来做账,这样做可行吗?

巧克力
于2023-02-07 16:44 发布 1313次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-02-07 16:45
你好,不可以的,你这样的话,你账上的增值税税额不一致。
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你好,不可以的,你这样的话,你账上的增值税税额不一致。
2023-02-07 16:45:34
你好,1月做账3月抵扣可以,但1月份抵扣2月份做账这个后面会比较难对账的,虽然抵扣和做账没有什么关系
2021-03-26 16:45:05
问题一,发票来的,你想认证就做进项税额就可以啦。
2021-01-14 15:40:18
你好 发票认证是在开票之日起360天去系统认证 。认证之后留抵的进项税是没有时间限制的;跨年的发票只要没超过360天可以认证抵扣的。
2019-12-20 12:12:38
你好 没有认证的做待认证进项税 可以用发票复印件做账 。 抵扣后用发票联 。 抵扣联单独归档 。
2020-11-19 17:11:11
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