请问老师:抵扣发票和做账顺序能否先抵扣跨月做账?比如发票是1月开的,我1月就抵扣了2月才来做账,这样做可行吗?

茹懿
于2023-02-07 16:44 发布 1425次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-02-07 16:45
你好,不可以的,你这样的话,你账上的增值税税额不一致。
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你好,不可以的,你这样的话,你账上的增值税税额不一致。
2023-02-07 16:45:34
你好,用于抵扣的进项发票可以跨月认证进行抵扣,2月份取得,可以以后3月份抵扣
2022-02-16 16:02:29
你好 1. 可以的。 可以认证抵扣的; 2月开的是2月日期了 不能抵扣1月增值税的
2022-02-16 16:05:22
你好,2月份的时候
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2022-04-16 09:42:30
同学你好
借费用科目
借进项
贷银行存款
2022-06-20 11:16:05
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