有一笔经济业务,是7月份发生的,但是发票没有开哦。如果把这笔业务做在了7月份的账,但是发票8月份才能开出来,就是说发票的开票日期是8月份。那么,到时发票开出来后,可以直接把发票粘贴在7月份的凭证上吗?如果可以的话,岂不是让时光倒流了吗?
东梅
于2018-07-12 23:07 发布 2191次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-12 23:12
1按正规做法是7月份暂估,8月份收到发票再红冲暂估分录,再按实际取得的发票重新编制分录
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1按正规做法是7月份暂估,8月份收到发票再红冲暂估分录,再按实际取得的发票重新编制分录
2018-07-12 23:12:11

你好,红字发票审批表,是冲销进项,而不是做转出处理的
2017-08-07 16:53:49

是的,这个要是没有差额可以直接贴后面就可以
2019-08-01 16:09:45

同学你好
对的
是这样的
2022-08-04 13:54:45

要是业务是之前发生你可以把发票附6月份后面。
2018-11-15 11:03:35
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