有一笔经济业务,是7月份发生的,但是发票没有开哦。如果把这笔业务做在了7月份的账,但是发票8月份才能开出来,就是说发票的开票日期是8月份。那么,到时发票开出来后,可以直接把发票粘贴在7月份的凭证上吗?如果可以的话,岂不是让时光倒流了吗?

东梅
于2018-07-12 23:07 发布 2305次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-12 23:12
1按正规做法是7月份暂估,8月份收到发票再红冲暂估分录,再按实际取得的发票重新编制分录
相关问题讨论
同学你好
对的
是这样的
2022-08-04 13:54:45
可以用8月的发票在7月里入账。
2025-08-07 14:41:02
7月的进项税发票,可以7月入账的,8月勾选认证抵扣的
2022-07-05 17:57:24
您好,没太明白您的意思
2022-07-05 18:20:27
你好8月份做就可以的
2023-07-22 07:56:08
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