送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-12 23:12

1按正规做法是7月份暂估,8月份收到发票再红冲暂估分录,再按实际取得的发票重新编制分录

张艳老师 解答

2018-07-12 23:14

2实务中,老客户为了省去红冲分录再重新编制分录的过程,才好会直接将8月份取得的发票贴在7月份凭证后面,一般税局也认可,毕竟是临近月份的支出。

东梅 追问

2018-07-12 23:19

老师,如果开票日期是9月份呢,甚至是跨年,可以直接粘在7月凭证后面吗?

东梅 追问

2018-07-12 23:21

我一直以为,发票的开票日期必须和账务处理的时间一致,

张艳老师 解答

2018-07-12 23:22

胆子大的,可以直接贴在7月份的凭证后,但是不能过长,最晚是汇算清缴结束前。 
如果按正规的做法,还是要红冲后再重新做分录

东梅 追问

2018-07-12 23:24

就是说开票日期最晚是次年的5月31日前?

东梅 追问

2018-07-12 23:25

老师,你说按正规做法是红冲后再重新做分录,如果是费用类的发票呢,怎么暂估入账?怎么做分录?

张艳老师 解答

2018-07-12 23:25

是的,可以这么理解,建议如果跨年了,还是走正规红冲的方法为宜。如果是当年的话,直接贴发票没问题的。

东梅 追问

2018-07-12 23:29

老师,你说按正规做法,红冲后再重新做分录,如果是费用类的,怎么暂估入账?怎么做分录呀?

东梅 追问

2018-07-12 23:32

还有一个,如果在7月份发现有几张开票日期是5月份的,在5月份没有做账务处理,那么可以在7月份做账务处理吗?如果可以的话,这岂不是会让人怀疑有做假账?

张艳老师 解答

2018-07-12 23:32

如果发票金额能确定的话,就做 
借 XX费用  其他应收款-待认证进项税额  贷  应付账款等 
如果金额不能确定的话,就做 
借  XX费用  贷  应付账款-暂估应付款

东梅 追问

2018-07-12 23:38

谢谢老师的解答!这最后一个问题,明天再帮我解答一下哈!老师,早点休息!

张艳老师 解答

2018-07-12 23:41

好的,祝您学习愉快,早点休息。麻烦您先给过评价 ,最好给个打赏。一直没睡,等着给您回复呢。明天可以单独联系我。谢谢

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相关问题讨论
1按正规做法是7月份暂估,8月份收到发票再红冲暂估分录,再按实际取得的发票重新编制分录
2018-07-12 23:12:11
你好,红字发票审批表,是冲销进项,而不是做转出处理的
2017-08-07 16:53:49
是的,这个要是没有差额可以直接贴后面就可以
2019-08-01 16:09:45
同学你好 对的 是这样的
2022-08-04 13:54:45
要是业务是之前发生你可以把发票附6月份后面。
2018-11-15 11:03:35
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