送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-10-04 10:29

你好,8月份9月份7月份你可以暂估,然后发票到了之后,红冲之前暂估的在做发票的,不能把发票提前贴到前面的凭证。

大大 追问

2023-10-04 10:33

好的老师,那我走个预付账款可以吗?借:预付账款   贷:银行存款   就是先给钱后开票,来了票做分录,借:管理费用-电费   贷预付账款

郭老师 解答

2023-10-04 10:33

可以的
可以这么做的

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相关问题讨论
你好,8月份9月份7月份你可以暂估,然后发票到了之后,红冲之前暂估的在做发票的,不能把发票提前贴到前面的凭证。
2023-10-04 10:29:34
你好,没问题,可以做到十月份的帐里。
2022-01-06 14:52:57
可以 发票需要退回去,自己留一个复印件
2022-10-22 20:52:03
你好,8月份开了8张有两张忘记开了,9月1号这天开的,发票开具日期就是9月份而不是8月份了
2022-09-02 08:33:50
同学你好 重新开具的发票放在 10 月份凭证后面更合适。 从会计核算看,8 月份已按当时开具的发票确认收入和应收账款,10 月份冲红和重新开具是新的业务流程,应作为 10 月份账务处理的依据。 从税务合规和审计角度,8 月份已按原发票纳税申报,10 月份的操作会影响税务申报,且审计时这样能清晰展示业务变化过程,符合要求。
2024-12-20 09:48:05
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