之前老板出差暂支了10000元,回来以后交了9825元的票过来,其他应收款下面就还有175元。5月又交过来了2443的差旅费票,那我的分录是不是可以这样写?借:管理费用-差旅费2443,贷:其他应收款—** 175 ,其他应付款—**2268 。等到报销款发放时,再借:其他应付款—**2268 ,贷:银行存款2268
储晶
于2017-06-02 10:08 发布 1063次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好!这个其实没什么,建议你到时候发生了什么业务,需要什么二级科目再去增加
2022-04-06 09:31:42

你好,你的银行回单对方是销售方还是个人。
2020-07-11 11:31:40

你好,你现在要做成社保挂靠的吗
2020-06-18 15:12:07

你好。具体的什么业务的,
2019-11-26 10:32:47

收到发票计入长期待摊费用——租赁费,摊销时贷:长期待摊费用——租赁费,其他科目处理没问题
2018-09-20 11:43:15
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