200W扣五个点的税,是多少 问
是直接200W乘以1.05这样计算吗 答
我未分配利润的数字不动的话,我交了100多万的个税 问
没有老师,目前股权变更后只交了个税,具体账务处理的分录老师说一下 答
老师,请问股权变更里的报表数据必须要与申报报表 问
同学,你好 是的,要一致 答
如果给一家公司开票50万 销售出库单有 然后下 问
虽然就1笔发票 但是里面的产品数量比较多 有么有关系的 答
老师 你好 咨询一下个税的问题我们公司有个员工 问
也就是说综合收入12万以下是免税的对吗 即使汇算清缴的时候税款超过了400元 答

老师好,我们公司的老会计把社保费个人应承担的部分不计入其他应收款或者其他应付款,而计入管理费用贷方,这样的处理是不是不合理呢?
答: 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
请问一下大家,前年的社保凭证做错了,错误凭证是:借:其他应收款-社保 6625.26贷:银行存款 6625.26本来应该做:借 管理费用-社保4754.04其他应付款-社保(个人部分)1871.22贷:银行存款 6625.26求问一下今年应该怎么更正!
答: 那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年一笔分录:借其他应收款-5470贷其他应付款-5470其中,其他应付款5470已经在当月支付今年发现错误,该比应收款实为管理费用该如何做账?
答: 你上面的分录金额是5470是吧,不是负数

