老师,进项税加计抵减10%,6月增值税7月份申报抵减这10%,请问这10%抵减的入“营业外收入”是在6月做账还是7月份做账呢?

薄荷凝望
于2022-07-13 11:36 发布 1173次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,做到六月份里面的,然后在七月份抵扣。
2022-07-13 11:38:45
你好,你们开票的话也是直接开免税吧,不用计提税费,不用做营业外收入,免税也不得抵扣进项,不用做进项
2022-02-10 18:58:33
同学你好,是的,是这样!
2024-03-09 08:46:37
你好,同学
借:应交税费——应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益——其他
2022-04-22 12:03:04
你好,这个可以不用做的。
2023-12-14 10:52:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


