[图片]请教个问题,如下图所示,科目合并后,写出应收和应付科目的余额

欣欣子
于2022-07-08 14:03 发布 694次浏览
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小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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29051.5-589949.67=-560898.17(应收负数)
预付7305886.5,就是应付-7305886.5
2022-07-08 14:08:33
你好,要看都是什么税种构成的,之前是不是有计提过
2022-06-14 19:27:19
您好
如果是同一家单位 预付帐款的贷方余额和应付帐款的贷方余额可以转到一个科目
2024-03-18 17:58:21
你好同学
计提时,借:销售费用
贷:应付职工薪酬-医保
交费时:借;应付职工薪酬-医保
贷:银行存款
收回时
借:银行存款
贷:销售费用(红字)(跨月的话冲减利润分配-未分配利润)
2022-07-28 17:05:15
您好!净利润应该是-229843.6,所以利润表应该是不对的
2024-01-18 17:29:44
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