老师,这个月没有开销项票,进项票的进项税下个月抵 问
同学,你好 是可以的 答
你好老师!我们是一般纳税人,我们在4-5月销售货物一 问
您好,这种情况不能红冲的 答
重要性越低,查的越严,因为他情况不太好,要严查。重 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,企业的银行授信情况,外部人员可以查看到吗? 问
您好,这个外部人员是看不到的,这个 答
想咨询下,实际中是约定利率不超过5.0%-5.5%,这个是 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


[图片]请教个问题,如下图所示,科目合并后,写出应收和应付科目的余额
答: 29051.5-589949.67=-560898.17(应收负数) 预付7305886.5,就是应付-7305886.5
请问一下,我这个借方科目哪里写错了[图片][图片][图片]
答: 你好,要看都是什么税种构成的,之前是不是有计提过
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好。请教一下,我这个分录导致应付职工薪酬-医保 的金额和费用科目金额有差异,应该怎么冲销才是对的呢?[图片][图片]我要改成这样 但是不知道怎么冲比较好 [图片]
答: 你好同学 计提时,借:销售费用 贷:应付职工薪酬-医保 交费时:借;应付职工薪酬-医保 贷:银行存款 收回时 借:银行存款 贷:销售费用(红字)(跨月的话冲减利润分配-未分配利润)



![[图片]请教个问题,如下图所示,科目合并后,写出应收和应付科目的余额](https://al3.acc5.com/dadb4f6f8143cc34f974a53c3f67c64b.jpg)


粤公网安备 44030502000945号


