老师好,我公司收到一个货款7000,但是其中2000我们要给中间人,这个费用我们应该怎么做分录呢?实际我们公司收入5000,成本另外算,这个2000实际就是中间人多收客户的钱,然后最后打进我司的账

陈小酒
于2022-07-06 16:55 发布 806次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-07-06 17:10
您好,您多收的钱给中间人的话,你让中间人给你出具票据,这样你可以确定费用或者是成本。
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您好,您多收的钱给中间人的话,你让中间人给你出具票据,这样你可以确定费用或者是成本。
2022-07-06 17:10:25
首先,在记账时,我们可以将收款7000分为两部分,一部分是客户本来应支付的5000,另一部分是中间人多收的2000。在有关账目中,可以记为:
1. 客户应支付的5000:
应收账款:5000
银行存款:5000
2. 中间人多收的2000:
应付账款:2000
银行存款:2000
以上是对7000货款的分录,实际公司收入5000,另外2000为中间人多收客户的钱。
2023-03-01 18:48:30
一、收到 50000 元时
记账凭证:
借:银行存款 50000
贷:主营业务收入 50000
二、支付 48000 元时
记账凭证:
借:主营业务成本 48000
贷:银行存款 48000
三、确认 2000 元费用时(假设无其他成本费用)
记账凭证:
借:主营业务成本 2000
贷:本年利润 2000
2025-01-02 16:14:45
客户罚款,做代收代付挂其他应收款
2023-08-03 15:05:51
您好,付款时计入预付账款或其他应收款,付款时在里面扣就可以
2022-07-07 12:14:26
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陈小酒 追问
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李霞老师 解答
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