老师好,我们公司是个中间商,就是客户罚我们的款,然后我们罚我们供应商的款,这样怎么做分录呀
LYING
于2023-08-03 15:05 发布 780次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-08-03 15:05
客户罚款,做代收代付挂其他应收款
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客户罚款,做代收代付挂其他应收款
2023-08-03 15:05:51
您好!你们应付供应商的钱少了,是应该借应付账款 贷库存商品
而你们的找客户要的少了,是借主营业务收入 贷应收账款
2022-04-08 16:24:00
你好,质量扣款的,你们单位给对方开负数发票就可以了。红冲你之前的货款收入。
2022-08-02 10:51:46
你好你说的是正确的
2024-06-18 01:25:37
首先,在记账时,我们可以将收款7000分为两部分,一部分是客户本来应支付的5000,另一部分是中间人多收的2000。在有关账目中,可以记为:
1. 客户应支付的5000:
应收账款:5000
银行存款:5000
2. 中间人多收的2000:
应付账款:2000
银行存款:2000
以上是对7000货款的分录,实际公司收入5000,另外2000为中间人多收客户的钱。
2023-03-01 18:48:30
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