送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-04-08 16:24

您好!你们应付供应商的钱少了,是应该借应付账款 贷库存商品

而你们的找客户要的少了,是借主营业务收入 贷应收账款

潘语瑄 追问

2022-04-08 16:26

那我们扣供应商欠款,本来是应该付10万的,现在因为品质问题我们被人家扣钱1万,我们扣供应商的1万,分录怎么做?

宋生老师 解答

2022-04-08 16:26

你好!你们应付供应商的钱少了,是应该借应付账款1万 贷库存商品 1万
现在因为品质问题我们被人家扣钱1万 借借主营业务收入 应交税费 贷应收账款1万

潘语瑄 追问

2022-04-08 16:34

我搞错了,客户我们赔给他们库存商品了,然后供应商要扣款,那我做账的时候借应付账款就减去扣款部分就得算本月应付账款,我们是内账不算税费。相当于这个月原材料便宜了

宋生老师 解答

2022-04-08 16:37

你好!是原材料便宜了,但是你卖出去也便宜了,所以就都减少

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相关问题讨论
您好!你们应付供应商的钱少了,是应该借应付账款 贷库存商品 而你们的找客户要的少了,是借主营业务收入 贷应收账款
2022-04-08 16:24:00
您好,销售商品款项未收到分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-01-16 22:03:48
您好,对的,这个是没错的,是对
2024-12-05 15:08:33
你好;  你只有这些数据吗; 你应交税费; 实收资本 ;这些都没有数据的话; 你先录入累计发生金额和期末数据; 看是否试算平衡 
2023-03-24 09:17:40
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税金
2016-01-01 20:20:07
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