送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-07-06 15:55

你好,需要把3月份的无票费用分录红冲,然后根据发票做费用分录 

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相关问题讨论
你好,需要把3月份的无票费用分录红冲,然后根据发票做费用分录 
2022-07-06 15:55:44
3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
4月1号退回:摘要:**账号有误退回待重新支付 借:银行存款 贷:其他应付款; 4月2号支付:摘要:**账号有误退回款重新支付 借:其他付款 贷:银行存款
2019-05-08 15:42:30
你好,此问题已经给予回复
2017-05-04 10:40:50
这个可以先按不含税做借销售费用 贷 其他应付款
2020-04-20 14:04:55
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