老师请教你下,关于这种委托项目开发服务费结算账务处理如何做?按照合同是只支付10%预付款,这10%预付款发票已经收到,但是领导只同意先支付20万,税率3%,麻烦你帮我看下从会计角度做账我应该通过那个科目做账?
^ω^
于2022-07-03 09:23 发布 1295次浏览
- 送心意
兆老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2022-07-03 09:37
您好,如果公司有研发费用,就计入研发支出,如果公司没有研发费用,就计入管理费用。1、(按实际发票金额,借:研发支出/管理费用,贷:预付账款)2、(按实际支付金额,借:预付账款,贷:银行存款)
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您好,如果公司有研发费用,就计入研发支出,如果公司没有研发费用,就计入管理费用。1、(按实际发票金额,借:研发支出/管理费用,贷:预付账款)2、(按实际支付金额,借:预付账款,贷:银行存款)
2022-07-03 09:37:37
你好,同学把发票发来老师看下。
2022-07-03 11:57:34
同学你好
工资的话用应付职工薪酬
2022-11-17 16:37:16
你好; 借 其他应付款 贷银行存款。 现在这样挂着 ; 这个是应付未付的款 可以 先走其他应付款 挂着的
2022-04-28 14:24:41
要是执行新的准则,这些原来的科目就不用再用了
2023-11-29 19:22:27
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2022-07-03 22:39
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2022-07-04 08:40