送心意

兆老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2022-07-03 09:37

您好,如果公司有研发费用,就计入研发支出,如果公司没有研发费用,就计入管理费用。1、(按实际发票金额,借:研发支出/管理费用,贷:预付账款)2、(按实际支付金额,借:预付账款,贷:银行存款)

^ω^ 追问

2022-07-03 22:39

老师关于前面收到某公司发票做的分录是 借管理费-开发咨询费202.5万元   借应交税费-进项税58980.56元   贷其他应付款202.5万元,  我们公司是刚成立是的还没有领取税盘,那么现在我需要给对方支付20万元,我应该怎么做相反分录呢

兆老师 解答

2022-07-04 08:40

您好,款项这么多分期付款是可以的,借:其他应付款20万,贷:银行存款20万

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您好,如果公司有研发费用,就计入研发支出,如果公司没有研发费用,就计入管理费用。1、(按实际发票金额,借:研发支出/管理费用,贷:预付账款)2、(按实际支付金额,借:预付账款,贷:银行存款)
2022-07-03 09:37:37
你好,同学把发票发来老师看下。
2022-07-03 11:57:34
同学你好 工资的话用应付职工薪酬
2022-11-17 16:37:16
 你好;     借  其他应付款  贷银行存款。 现在这样挂着 ; 这个是应付未付的款  可以 先走其他应付款 挂着的   
2022-04-28 14:24:41
要是执行新的准则,这些原来的科目就不用再用了
2023-11-29 19:22:27
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