老师,之前B公司在我们公司帐里设置的是预付账款这个科目,但是预付账款之前已经清0了,现在我收到B公司的发票,到下个月才付款,那我这个月做账时,是直接还按照预付账款科目走账,还是重新走其他应付款科目-B公司?
紫苏
于2022-01-06 13:36 发布 648次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-06 13:39
你好,还是可以放到预付账款里面的一个客户,用一个往来科目就行。
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您好
请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
2022-01-17 19:35:23

你好 要看挂的是什么业务 。 我们查能判断怎么来处理这些往来科目的
2021-05-24 16:43:07

你好!你这些有余额的都用现金冲减。
2017-12-18 15:42:26

你好!你这些有余额的都用现金冲减。
2017-12-18 15:42:24

你好,这个预付账款是支付给对方,对方给你货物或者是服务了吗?
2024-01-03 16:29:01
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紫苏 追问
2022-01-06 13:43
郭老师 解答
2022-01-06 13:45