老师,你好。我们是一般纳税人。本月我们让对方帮我们办证,签了合同,总费用是1万元,本月支付代理服务费预付款6000,未收到发票。对方说等证办下来之后再让我们付剩下的4000费用,到时候一起开发票。请问我本月针对这已经付了的6000预付款怎么做账?是计入预付账款还说其他应付款?

学堂用户_ph767501
于2022-04-28 14:22 发布 1181次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-28 14:24
你好; 借 其他应付款 贷银行存款。 现在这样挂着 ; 这个是应付未付的款 可以 先走其他应付款 挂着的
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你好; 借 其他应付款 贷银行存款。 现在这样挂着 ; 这个是应付未付的款 可以 先走其他应付款 挂着的
2022-04-28 14:24:41
你好,这些能不能收回的吗
2020-06-19 17:08:58
你好,补无票收入
然后有了收入把这个其他应付款冲了
不做收入就不要从公司账户拿钱进货
就是购入的也不要做
2024-01-14 13:48:42
您好,两个科目没有很大差异,所以选择哪个都是合理的,毕竟最后收到发票都清零。
2020-06-22 08:34:44
这样操作不行。只要是你们公司员工,不论是否到个税起征点,必须在应付职工薪酬中核算,与民工不一样。
2017-12-01 10:36:57
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2022-04-28 14:40