请问老师,收到20万建筑服务发票,银行存款支付了10万,会计分录怎么做?借:预付账款20万 贷:银行存款10万 其他应付款10万 是不是这样?

夜色微凉
于2019-09-16 15:47 发布 2083次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-09-16 15:47
收到发票借方应该是在建工程或者是固定资产。
相关问题讨论
收到发票借方应该是在建工程或者是固定资产。
2019-09-16 15:47:58
你好 可以做借预付账款 来做的
2020-06-12 14:29:23
借预收账款 贷其他应付款
2016-08-08 18:38:49
你好,你们单位没有付款的话可以的
明年安月借管理费用贷预付账款。
2022-01-03 13:51:34
学员你好,
需要明确为什么开来1.1万元的发票,如果是因为提前付款给与的现金折扣,可冲减财务费用。
2019-01-22 11:59:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



夜色微凉 追问
2019-09-16 15:49
QQ老师 解答
2019-09-16 15:55
夜色微凉 追问
2019-09-16 15:56
QQ老师 解答
2019-09-16 15:57