老师,之前用税控盘开的发票,现在想导出来,要怎么导, 问
税控盘导出步骤 登录税控系统(插盘→输密码) 发票查询(选期间→查已开发票) 导出发票数据(点 “导出”,选 Excel 等格式) 导出清单(找到带清单的发票→点 “清单”→导出或打印) 电子税务局导出 登录官网→“发票信息查询” 选条件查发票→点 “下载 PDF”(部分地区支持批量) 清单需回税控系统导出(电子税务局一般不支持) 答
6月份没有给员工发5月份的工资,7月申报个税的时候 问
是的,就是那样申报的 答
进项票明明很多 为什么会计不勾选 问
可能是为了适当交点增值税,减少风险 答
您好老师,公司有两个个人股东,一个是法人,一个是其 问
意思是做股权变更? 答
老师,我们给工人上意外保险费交给三方公司,但对方 问
你好,你可以入账,但是不能税前扣除。 答

老师,小规模出租厂房给债权人还债,收入分录,借:其他业务收入,应交税费-应交增值税(租金*5%),贷:其他应付款-xx(债权人),确认成本,借:其他业务成本,贷:累计折旧,这样正确吗?
答: 你好,学员,这个是正确的,没问题的
老师,假设销售收入100000元,销项税9000元,成本80000元,进项税8000元。下面的分录对吗? 1.收入:借:银行存款10900贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税-销项税9000 2.成本:借:主营业务成本:80000 应交税费-应交增值税-进项税8000 贷:银行存款:880003.结转进项税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税8000 贷:应交税费-应交增值税-进项税80004.结转销项税:借:应交税费-应交增值税-进项税9000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税90005.未交税转出:贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000(9000-8000) 贷:应交税费-未交增值税10006.缴税: 借:应交税费-未交增值税1000 贷:银行存款1000
答: 第2笔不对,先入库再结转借:库存商品 80000 应交税费-应交增值税-进项税8000 贷:银行存款88000 借 主营业务成本:80000 贷:库存商品 80000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.60 贷:应交税费-应交增值税-进项税 41480 应交税费-应交增值税-减免税款 1050 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60 借:应交税费-未交增值税 11089.47 贷:应交税费-应交增值税-本期转入数11089.47 借:应交税费-应交增值税-本期转入数11089.47 贷:银行存款11089.47 是不是这样?
答: 上月留抵207822.13


爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追问
2022-07-02 17:07
冉老师 解答
2022-07-02 17:09
爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追问
2022-07-02 17:11
冉老师 解答
2022-07-02 17:13
冉老师 解答
2022-07-02 17:14