老师,2021年8月通过银行付款了15万的技术服务费,银行回单在2021年8月做账了。发票也是2021年8月开的。但发票2021年没做账。这个怎么处理啊。是小企业会计准则。 2021年8月的银行回单,做账是,借:应付账款 贷:应行存款 2021年8月的发票,我可以做账做到2022年1月吗?借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款。汇算清缴时就不调增了。这样可以吗?

ellenwzz
于2022-06-30 14:00 发布 617次浏览
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