送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2022-06-20 08:12

同学你好!如果当时没有开票的话    可以直接记入2022年
借:银行存款
    贷:其他业务收入
         应交税费-应交增值税-销项税额
这个涉及增值税/附加税/印花税的哦

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同学你好!如果当时没有开票的话    可以直接记入2022年 借:银行存款     贷:其他业务收入          应交税费-应交增值税-销项税额 这个涉及增值税/附加税/印花税的哦
2022-06-20 08:12:36
借:应收账款4000 贷:经营收入4000 借:银行存款4000 贷:应收账款4000
2022-05-30 10:17:42
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
2022-05-02 11:04:28
一,出租 ①收租金) 借:银行存款(或 其他应收款) 贷:其他业务收入 应交税费应交增值税 借:营业税金及附加 贷:应交税费 ②结转发出成本(我写的是实际成本法) 借:其他业务成本 贷:周转材料—包装物 (计划成本法,加一个 借:材料成本差异 贷:其他业务成本) ③收押金(押金退回时,做相反分录) 借:银行存款 x 贷:其他应付款 x ④没收押金(相当于销售包装物) 借:其他应付款 x 贷:其他业务收入 (x/1.17) 应缴税费—应交增值税(销项税额) (上面两数差)二,出借 ①收押金 借:银行存款贷:其他应付款 ②结转成本(出借中的损失费用折旧之类) 借:销售费用 贷:周转材料—包装物 满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2022-05-09 11:46:16
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2015-10-22 11:52:22
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精选问题
  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

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