12月份购买的税控盘管理费用,已经结转到本年利润里了。为什么1月还要再借管理费用红字480,借应交税费-应交增减免税额?可以写贷管理费用480吗?

A会计学堂 白文洁13343731824
于2022-06-20 07:33 发布 1231次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-20 07:36
您好
因为一月份全额抵扣税盘 所以要红冲管理费用
不应该写贷方
相关问题讨论
您好
因为一月份全额抵扣税盘 所以要红冲管理费用
不应该写贷方
2022-06-20 07:36:46
同学你好
借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末
的分录
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-04-18 10:18:20
减免付税控盘费用的分录是借应交税费- 应交增值税-减免税款 借 管理费用-技术服务费(负数),应交税费是企业按照法定税率,在每月末将税款上缴给税务部门,应交增值税是企业根据营业收入及出口销售额,在每月末上缴给税务部门,减免税款是指税收优惠政策下,企业可以减免一定金额的应交税款。拓展知识:付税控盘费用的减免是指政府减免的金额,可以减免企业的税收负担,同时政府也可以通过税收减免政策,鼓励企业发展,提高企业的创新能力。
2023-03-06 15:08:49
同学,你好
嗯嗯,可以的
2022-02-25 10:49:52
您好,您的分录没错误,支付480,少付480增值税
2022-04-15 22:24:41
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2022-06-20 19:55
bamboo老师 解答
2022-06-20 19:57