老师:税差是用不含税计算还是用含税计算 哪个更合 问
这个更准确是吧 答
关于开具出口发票,怎么看报关单上的型号,开发票规 问
你好,这个报关单上有呀,你照着写就可以啦 答
之前会计交接过来的账,累计折旧里面有个车子,余额 问
如果看不到账,这块有什么办法处理吗? 答
老师怎么查企业中征码 问
老师在哪里输入的 答
老师,景区发放年终奖,这样做账可以吗 问
您好,这个不可以的,要先计提,借:管理费用-工资奖金 另外,工资是要实发的,用往来科目对冲是没有实发,不能税前扣除的哦 答

5月审计16年的账,让做几笔调整分录,这个分录怎么写,做到17年还是1年?\"工作底稿索引号\" 调整原因 借/贷 调整科目 明细科目 借方调整金额 贷方调整金额 补提预付账款坏账 借: 资产减值损失 1,472,552.50 贷:预付账款 1,472,552.50 补提其他应收款坏账 借: 资产减值损失 8,534.30
答: 审计调整可以调表不调账,建议你调整到2017年
老师,有个其他应付款 (-431.65),确认收不回来了,需要做坏账处理。您看下分录对吗?其他应付款为负数:借:其他应收款 431.65 贷:其他应付款 431.65存在收回风险,计提坏账准备:借:资产减值损失 431.65 贷:坏账准备 431.65当期期末结束:借:本年利润:431.65 贷:资产减值损失 431.65款项无法收回:核销应收账款借:坏账准备 431.65 贷:其他应收款 431.65
答: 您好,你是先转到其他应收,然后计提减值,最后冲销了,这个是没错的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,其他应收款 ,做资产减值损失怎么编制分录
答: 这个不存在减值的说法,收不回直接计入营业外支出









粤公网安备 44030502000945号



瓜牛 追问
2017-05-19 11:52
淑女老师 解答
2017-05-19 12:37