老师,去结算的时候,发票多开的账务怎么处理啊?

优雅的柚子
于2022-06-15 15:31 发布 610次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
这个直接做收入就可以
2022-06-15 15:33:47
您好!你去年就应该当做收入入账啊。
2017-02-20 10:49:54
现在红冲,不影响25年度汇算
2026-01-10 16:47:02
您好,可以的,这种账务处理时,根据结算单,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。如果后期再开具发票的话,可以红冲原确认收入的分录,再根据发票做收入处理就行了。
2018-05-31 21:22:00
你好,按税法规定,予以填表调增应纳税所得额就是了
2022-01-12 16:20:27
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