送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-31 21:22

您好,可以的,这种账务处理时,根据结算单,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。如果后期再开具发票的话,可以红冲原确认收入的分录,再根据发票做收入处理就行了。

上传图片  
相关问题讨论
您好,可以的,这种账务处理时,根据结算单,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。如果后期再开具发票的话,可以红冲原确认收入的分录,再根据发票做收入处理就行了。
2018-05-31 21:22:00
老师,之后开出发票的时候怎么做账呢?要把结算单确认的收入红冲掉吗?
2018-05-31 20:32:30
开负数发票 然后红冲收入 你得冲就得开负数
2021-04-22 10:15:39
你好。 客户验收 后确定收入 ;到时你有退款的话 到时冲收入; 你可以考虑 月末一次性来做
2021-11-09 17:32:30
你好,么有发票需要调增的,计入营业外,或者现在先暂估,然后汇算清缴调增,要附在后面
2020-06-23 14:47:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...