送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-15 15:20

您好,您是说的对应的印花税怎么来填写。正规的来说,你合同上,如果没有明确的标注是确定不含税的金额是多少,税额是多少的话,你就应该按照你开发票的含税额来填写你的应税金额。

漂亮的花瓣 追问

2022-06-15 15:33

我一直都是按不含税的的填的

李霞老师 解答

2022-06-15 15:34

您好,在企业的工作中,我了解的有很多单位都是按不含税的,但是相对来说不是很正规。

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你好 ;1.  意思是你账上数据有  一个0.11的差异; 而你申报系统没有差异  金额是0  ; 那么你附加税  就0报即可 。 只是你账上要做一个调整0.11处理的分录的  
2022-03-10 10:48:18
您好,您是说的对应的印花税怎么来填写。正规的来说,你合同上,如果没有明确的标注是确定不含税的金额是多少,税额是多少的话,你就应该按照你开发票的含税额来填写你的应税金额。
2022-06-15 15:20:30
月底自己在所在地申报就可以,没影响的
2019-11-29 09:46:19
附加税的计税依据是本季度要缴增值税,代开的专票是含在你的计税依据里面
2024-07-12 18:41:11
同学,你好。未开票收入,直接冲减当期收入,当月计提时,就计提冲减后的,不用再冲一次的。
2022-02-11 12:12:11
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