老师,我们在药店搞促销,做大锅菜给客户吃,开销记什 问
你好,根据你的描述(促销),是计入 销售费用 科目核算 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
我们是一个水果批发公司,顾客公户打给我们火龙果 问
收到公户火龙果货款 借:银行存款 69000 贷:主营业务收入 69000 私户支付回扣 2950 借:销售费用 — 回扣 / 佣金 2950 贷:其他应付款 — 老板 / 私户 2950 答
老师,我们是代账公司的,客户的地址是集群地址,现在 问
您好,这个没事,我们也是集群的,能正常开票 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答


老师,本月我结转完费用,为什么车辆费用贷方有余额?
答: 你看下这个费用在贷方有发生额吗?有的话你放到借方负数。
管理费用月末结转后余额贷方有余额
答: 您好, 是不是财务软件的问题
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
管理费用,有余额吗? 月末余额?月中有管理费用借方,如何填管理费用明细账,?如何月末结转本年利润,借方还是贷方?
答: 首先,您需要确认月中有管理费用借方,这在余额上会体现出来,您可以查看管理费用的余额,并在明细账中进行填写。其次,月末结转本年利润借方还是贷方,这要看本年利润的总额是正数,还是负数。如果利润总额是正数,则应该借方结转;如果利润总额是负数,则应该贷方结转。





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