老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


管理费用,有余额吗? 月末余额?月中有管理费用借方,如何填管理费用明细账,?如何月末结转本年利润,借方还是贷方?
答: 首先,您需要确认月中有管理费用借方,这在余额上会体现出来,您可以查看管理费用的余额,并在明细账中进行填写。其次,月末结转本年利润借方还是贷方,这要看本年利润的总额是正数,还是负数。如果利润总额是正数,则应该借方结转;如果利润总额是负数,则应该贷方结转。
管理费用月末结转后余额贷方有余额
答: 您好, 是不是财务软件的问题
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
主营业务收入贷方余额20000,管理费用借方余额10000,月末怎么结转损益呢?
答: 您好,这个是 借 主营业务收入 20000 贷 本年利润10000 管理费用 10000





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