送心意

会计学堂陈老师

职称中级

2017-05-17 08:57

你好,一、结算属期销售(营业)收入总额 和 年度销售(营业)收入是一样的;二、结算属期工资总额不包括企业为员工缴纳的社保费;三、不是填写总账中应付职工薪酬 里贷方的数额,你需要把应付职工薪酬里的工资奖金填写进去,应付职工薪酬中的社保、公积金、工会经费、职工教育经费等剔除

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你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款 个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
2019-10-25 09:40:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-03-11 09:44:47
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