老师,有临时工帮我公司出差,给他报销差旅费,那他的 问
您好,如果没有报,公司不能抵税哦 答
老师上月2026 年 6 做 2025 年的汇算清缴时,企业 问
您好,2026年6月补缴2025年汇算清缴的6946.66元企业所得税,必须通过“以前年度损益调整”科目,不能在6月做“所得税费用”。 分录分三步: 计提:借“以前年度损益调整”,贷“应交税费——应交所得税” 结转:借“利润分配——未分配利润”,贷“以前年度损益调整” 缴纳:借“应交税费”,贷“银行存款” 答
2月1日,小红柿饭店开始试营业。当月共消耗西红柿5 问
你好,累计折旧是固定资产的抵减科目,除了报废或者出售,固定资产原值不发生变化 答
生产企业给对方买车,对方要求开专票跟落户票,这样 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
公司给员工买的运动器材,只能计入福利费,进项不能 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


充值神州行车费,冲10000元实际到账是12000元,发票是10000元,这个怎么做账呢?之前不知道,人事才告诉的,一直按10000元做账的。
答: 发票上只有金额,没有返利或折扣的字样吧?
这张发票怎么做账,实际支付2486.87其中代收的车船税没有发票
答: 您好 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 借:管理费用-保险费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-车船税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师下午好,我开票40213,实际只收到40000元,多开的213如何做账
答: 这个213如果是多开了,那么直接冲红就好了,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款





粤公网安备 44030502000945号



刘泳杉 追问
2017-05-15 10:21
张艳老师 解答
2017-05-15 10:24
刘泳杉 追问
2017-05-15 10:27
张艳老师 解答
2017-05-15 10:42
刘泳杉 追问
2017-05-15 10:58
张艳老师 解答
2017-05-15 10:59