21年的时候录了一笔报销款,借:管理费用—差旅费,贷:银行存款,后来发现这笔分录的银行存款并没有支出(回单看错了),而是应该挂给员工某某的其他应收款,现在跨年了应该如何调整凭证?

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于2022-06-01 15:00 发布 1379次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06
费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06
对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44
你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
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