21年的时候录了一笔报销款,借:管理费用—差旅费,贷:银行存款,后来发现这笔分录的银行存款并没有支出(回单看错了),而是应该挂给员工某某的其他应收款,现在跨年了应该如何调整凭证?
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于2022-06-01 15:00 发布 1245次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35

建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01

您好
您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53

你好
借其他应收款
贷管理费用
2022-02-24 16:53:59

你好 是什么错呢呢
2022-02-23 16:33:51
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