送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-26 10:59

 你好 ;     不会哦; 你抵扣是根据发票来的 ; 你还有部分发票没收到吗    

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相关问题讨论
你好,你发票做账了,没有认证的情况下做这个科目。
2022-11-09 15:50:11
您好,您如果需要认证抵扣就进进项税额 。如果暂时不需要认证抵扣,就进待认证进项税额 等需要抵扣了再认证,把待认证进项税额转到进项税额
2022-01-07 15:23:08
你好,可以的, 没问题 如 用于集体福利个人消费的不可以抵扣不需开专用发票,开了也只能当普票使用的
2023-03-13 11:10:11
成本是不是多结转了
2023-01-11 08:26:32
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-14 15:38:27
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