林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

这些分录正确吗?1、广告费,分录:借:管理费用,货:银行存款2、转账手续费支出,借:财务费用,货:银行存款3、办公室租金:借:管理费用,货:银行存款4、开出发票扣税:(一)借:应收账款,货:应交税金——未交增值税,工程结算收入(二)借:应交税金——未交增值税,货:银行存款(三)借:工程税金及附加,贷:应交税金——城建税、教育附加税、地方性教育附加税(四)借:应交税金——城建税、教育附加税、地方性教育附加税,贷:银行存款5、工程分包给项目经理,支付款项
答: 分录是正确的。
1、广告费,分录:借:管理费用,货:银行存款 2、转账手续费支出,借:财务费用,货:银行存款 3、办公室租金:借:管理费用,货:银行存款 4、开出发票扣税: (一)借:应收账款,货:应交税金——未交增值税,工程结算收入 (二)借:应交税金——未交增值税,货:银行存款 (三)借:工程税金及附加,贷:应交税金——城建税、教育附加税、地方性教育附加税 (四)借:应交税金——城建税、教育附加税、地方性教育附加税,贷:银行存款 5、工程分包给项目经理,支付款项 (一)借:工程施工——合同成本,货:银行存款
答: 你好,你的问题是什么?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提增值税、附加税和印花税时,借:应交税务-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:营业税金及附加 贷:应交税务-城建/教育费/地方教育费 借:管理费用 贷:应收税费-印花税 对吗
答: 您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 后面那个是计入税金及附加。










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