老师,10号我们已经发过工资了,但是昨天交社保,基数上调了,应该怎么做社保分录啊 老师,我们管理费用精确到每个部门。 老师管理费用,分个人部分保险和单位部分保险,按照那个分录也不平啊 ( 借管理费用 -社保 ; 销售费用-社保贷应付职工薪酬- 社保; 缴纳 ;借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 )

欣欣子
于2022-05-25 10:38 发布 969次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
你好,请假的,你可以在工资计提里面直接减去就可以的,你这样的话还得充管理费用。
2023-03-14 16:45:46
你好,审计一般会披露列示往来科目的前十大客户供应商信息,过渡一下是方便年末统计前十大
2024-02-23 16:59:45
你好 ; 借管理费用 -社保 ; 销售费用-社保贷应付职工薪酬- 社保; 缴纳 ;借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ; 分录就是这样做的 ; 你其他应收款 -个人社保 ;发工资扣除就行了 以后发就扣除 :借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保
2022-05-25 10:42:43
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