老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

老师 我想问一下,我们车间雇佣的临时工人,我付人工费,计成本和应付职工薪酬还是其他应付款?
答: 你好!记入应付职工薪酬科目
您好,请问应付职工薪酬里的其他应付款,之前两年没付的工资一直挂帐,现在确定不支付了,怎么做账处理?那之前应付职工薪酬包含这些挂帐的其他应付款交过的税怎么办呢
答: 你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问下,为什么社保个人部分有些会计在做帐时用应付职工薪酬核算,有些用其他应付款核算?为什么呢?有什么区别吗
答: 您好 单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算









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王雁鸣老师 解答
2017-05-07 18:34
王雁鸣老师 解答
2017-05-07 18:41