老师,25年有笔绩效工资漏计提了怎么办? 问
返回器12月补计提就行 答
如果服务业的主营业务收入,是佣金的收入,那么主营 问
您好,这个一般就是人员的工资 答
收到赔偿款怎么入账?就是我买的原材料质量有问题, 问
您好,如果赔偿款与企业日常经营活动无直接关系,例如,因供应商违约而获得的赔偿金,可以计入营业外收入。 答
老师,这个公司的账务处理复杂吗?是涉及到研发这块 问
这些系统软件他们自己研发的话账务处理复杂 涉及到研发这块 答
老师好,请问:2024年7月1日之前成立的公司实缴资本 问
同学,你好 最晚可在2032年6月30日前缴齐实缴资本 答

老师你好!个税要计提吗?借:管理费用or生产成本贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:应交税费—个人所得税借:应交税费—个人所得税贷:银行存款
答: 您好,分录是对的。需要预提。
计提个税时是借应付职工薪酬,贷应交税费个人所得税,那咱们申报的工资是9000,那这个借管理费用9000,贷应付职工薪酬9000,计提个税借应付职工薪酬120,贷应交税费个人所得税120,那咱们得应付职工薪酬就对不上了,该怎么做?
答: 您好 个人所得税应该是包含在工资里面计提的 请问员工实发工资金额多少 个人所得税金额多少?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
社保个人部分和个税全部由公司承担,会计分录:个税 计提 借:管理费-福利费个税 贷:应付职工薪酬-个人所得税,借:应付职工薪酬-个人所得税,贷 :应交税费-应交个人所得税 缴纳税款时:借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款;社保计提 借:管理费-社会保险(含公司和个人部分),贷:应付职工薪酬-社保,支付时:借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款。请问老师这样正确吗?
答: 同学你好 对的 这样做就行
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人承担社保 其他应收款-个人承担公积金 应交税费-应交个人所得税这个应交个人所得税计提 分录怎么写的::?
计提工资这样子可以吗借:管理费用-职工薪酬 34000 贷:其他应收款-代扣社保 1775 应交税费-应交个人所得税 225 应付职工薪酬-职工工资 32000
老师,如果我应发工资是8000元,实发工资是6000元,个税是60元,借:管理费用-应付职工薪酬 6000 贷:应职工薪酬6000 借:应付职工薪酬60元 贷:应交税费个人所得税 60元。










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2022-05-20 16:04
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2022-05-20 16:11
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