2月份申报增值税的时候报错掉,因为有一张发票已经作废,忘记将那条数扣除令到增值税多缴了,已向税局申请退税留抵,正在受理中.会计分录怎么处理?
ss
于2017-05-06 09:56 发布 1230次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好
借;银行存款,贷;应交税费——应交增值税,附加税
2019-07-29 10:40:18

您好,暂时不用处理,等退回时再处理。
2017-05-06 16:25:10

做相反的会计分录
2023-07-07 14:34:48

同学您好,您是出口企业退增值税的是吗
2021-01-10 12:19:21

同学,你好
红冲之前缴纳的分录
2022-10-28 19:18:53
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