公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

结转代扣款项是怎样做分录,1还是21借:应付职工薪酬---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险2、借:其他应付款---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险
答: 结转代扣款项是怎样做分录,是1
社保个人部分和个税全部由公司承担,会计分录:个税 计提 借:管理费-福利费个税 贷:应付职工薪酬-个人所得税,借:应付职工薪酬-个人所得税,贷 :应交税费-应交个人所得税 缴纳税款时:借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款;社保计提 借:管理费-社会保险(含公司和个人部分),贷:应付职工薪酬-社保,支付时:借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款。请问老师这样正确吗?
答: 同学你好 对的 这样做就行
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
离职员工导致“其他应付款-社会保险”、“应交税费-个人所得税”、“应付职工薪酬-社会保险-基本医疗保险”科目长期挂账,转入营业外收入借:应付职工薪酬—社会保险费—基本医疗保险应付职工薪酬—社会保险费—失业保险应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险其他应付款—住房公积金应交税费—应交个人所得税 贷:营业外收入是这样嘛
答: 你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断











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